(原标题:标准股份2025年度内部控制评价报告)
西安标准工业股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。财务报告重大缺陷涉及子公司标准海菱内销收入确认相关控制环节失效,客户签收单据严重缺失;非财务报告重大缺陷为临潼生产基地搬迁未履行审批手续。董事会认为公司未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。审计意见与公司评价结论一致。公司已制定整改措施,但截至报告基准日,两项重大缺陷均未完成整改。