(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告)
宁波GQY视讯股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况进行报告。大华会计师事务所具备专业资质和执业能力,已按约定完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内控审计报告。审计期间,审计委员会就审计计划、风险判断、关键审计事项等与会计师事务所进行了充分沟通,认为其独立、客观、公正地完成了审计任务,切实履行了监督职责。
