(原标题:审计委员会关于《董事会关于公司2025年度保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见)
政旦志远(深圳)会计师事务所对公司2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告,对内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。审计委员会对上述报告无异议,同意董事会出具的专项说明,并将持续监督董事会和管理层落实整改措施,尽快消除不利影响,维护公司和股东利益。