(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
江苏宝馨科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司在授权审批、会计系统、财产保护、子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露及信息系统等方面建立了相应控制制度。报告期内未发生影响内部控制有效性评价结论的重大事项。公司及实际控制人马伟于2026年1月因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案,该事项为资产负债表日后事项,不影响本期内控评价结论。
