(原标题:海利生物2025年度内部控制评价报告)
上海海利生物技术股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入分别占合并报表的142.43%和100.18%,涵盖主要单位及高风险领域。公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系,2026年将持续优化内控制度,强化执行与监督。
