(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
上海姚记科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制制度在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖母公司及全资、控股子公司,涉及组织架构、资金管理、采购与销售、资产管理、信息披露等主要业务和高风险领域。公司董事会认为内部控制体系健全、合理且有效执行,未发生影响内部控制有效性的事项。