(原标题:董事会关于2025年度否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明)
华兴会计师事务所对公司2025年度内部控制进行审计,出具了否定意见的内部控制审计报告。主要原因为公司控股子公司榆神能化在2024年度至2025年三季度存在收入确认、产量计量和制造费用暂估不准确的问题,导致已披露的财务报表存在错报,公司已进行会计差错更正。该事项反映出公司在子公司管理、收入确认、存货管理及采购结算管理方面的内部控制存在重大缺陷。董事会承认上述问题,承诺将采取措施加强内部控制建设,提升规范运作水平,强化对子公司的管控,维护股东利益。
