(原标题:西宁特殊钢股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
西宁特殊钢股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及6家二级子公司,资产和营收占比均为100%。公司已对内部控制管理制度进行修订,提升治理水平和风险防范能力。