(原标题:2025年度内部控制评价报告)
广东嘉应制药股份有限公司董事会对2025年度内部控制进行评价,发现存在财务报告内部控制重大缺陷,主要涉及关联方非经营性资金往来未履行审议程序、投资管理未专户存放且未履行信息披露、采购合同未审批先行支付、关联交易未识别并履行决策程序等问题,相关事项已完成整改或提出整改措施。非财务报告内部控制无重大缺陷。公司将进一步完善内控体系,强化合规培训和内部监督。