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康欣新材: 董事会关于2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明内容摘要

(原标题:董事会关于2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明)

中喜会计师事务所对康欣新材料股份有限公司2025年度财务报告出具保留意见审计报告。因公司2016年至2021年期间存在虚增营业收入、利润总额情形,导致定期报告财务数据披露不准确,公司被山东证监局采取出具警示函的监管措施。由于相关业务资料缺失,原实际控制人及人员未提供完整资料,年审会计师无法获取充分、适当的审计证据判断该事项对财务报表的具体影响。公司董事会表示尊重审计意见,成立专项工作小组开展核查,但目前无法可靠确定前期差错累积影响数,暂不追溯重述财务数据,也无法合理确认该事项对财务报表的量化影响金额。

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