(原标题:董事会审计委员会2025年度履职情况总结报告)
湖北美尔雅股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况总结报告显示,审计委员会由唐安、刘信光、邱晓健三位成员组成,其中唐安为主任委员。报告期内,委员会审阅了公司财务报表,监督外部审计机构中审众环会计师事务所的工作,评估其独立性与专业性,并提议续聘该机构。委员会还审阅了内部审计工作计划和内部控制自我评价报告,认为公司内部控制制度基本健全、执行基本有效。委员会协调管理层与外部审计机构沟通,确保审计工作顺利开展,并将年度财务报告、审计报告及内部控制审计报告提交董事会审议。
