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ST尔雅: 2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明内容摘要

(原标题:2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明)

中审众环会计师事务所对湖北美尔雅股份有限公司2025年度财务报表进行了审计,并出具了带有解释性说明的无保留意见审计报告。公告指出,2023年5月至2025年5月,公司与贵州盘煜贸易有限公司存在关联交易及非经营性资金占用,截至2025年12月31日余额为10,354.28万元;2023年9月至2024年10月,公司与广东威仕顿实业有限公司存在类似情况,余额为1,000.00万元。上述资金占用合计11,354.28万元已于报告出具日前全部收回。由于内控缺陷,公司被出具否定意见的内部控制审计报告。

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