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迪瑞医疗: 关于2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明内容摘要

(原标题:关于2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明)

迪瑞医疗科技股份有限公司2025年度财务报表被大信会计师事务所出具保留意见审计报告,内部控制审计报告被出具否定意见。主要原因为前期部分销售合同未经正常流程签订补充协议,影响收入确认时点,导致前期会计差错并追溯更正2023年及2024年财务数据,且无法判断更正的完整性与准确性。同时,销售与财务报告相关内部控制存在重大缺陷。公司董事会已制定整改措施,包括修订制度、加强印章管理、开展风险排查、优化治理结构、推进信息化控制等,部分措施已落地执行。

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