(原标题:董事会关于内部控制报告被出具否定意见涉及事项的专项说明)
尤尼泰振青会计师事务所对公司2025年度内部控制有效性出具否定意见的审计报告,主要涉及经销商管理及关联方识别存在重大缺陷,未获取新增经销商资质评审记录,部分未签合同且未核查是否为关联方;诉讼事项内部控制运行存在缺陷,导致判决金额与账载负债差异较大。董事会表示将加强规范运作,完善经销商管理和诉讼应对机制。