(原标题:南卫股份2025年度内部控制评价报告)
江苏南方卫材医药股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属子公司主要业务和事项,重点关注销售、采购、资金、资产管理等高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。公司将继续完善内控制度,提升风险管理能力和治理水平。