(原标题:湖南艾华集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
湖南艾华集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司主要单位及高风险领域,占比资产总额99.99%、营业收入100%。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。审计意见与公司评价结论一致。