(原标题:海外监管公告)
北京亿华通科技股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告,基准日为2025年12月31日。根据企业内部控制规范体系,公司董事会认为,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖母公司及所有合并报表子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。重点业务包括公司治理、销售与收款、采购与付款、生产与仓储、研发管理、财务报告编制、募集资金使用等。重点关注的高风险领域为销售与收款、采购与付款、生产与仓储及募集资金管理。公司未发现财务报告或非财务报告的重大、重要缺陷,一般缺陷已整改完成。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。内部控制审计意见与公司评价结论一致。上一年度发现的一般缺陷已完成整改。2026年公司将继续优化内控体系,提升管理效能。
