(原标题:大秦铁路2025年度内部控制审计报告)
安永华明会计师事务所对大秦铁路股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时提请关注内部控制的固有局限性以及对未来有效性推测的风险。