(原标题:大秦铁路2025年度审计报告)
大秦铁路股份有限公司2025年度审计报告由信永中和会计师事务所出具,审计意见为标准无保留意见。报告涵盖合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。2025年度财务报表经董事会批准于2026年4月28日报出。报告期内,公司持续经营能力正常,未发现重大不确定性。关键审计事项包括应收账款坏账准备和铁路运输服务收入确认。