(原标题:董事会关于公司2025年度财务报表、内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明)
北京天宜上佳高新材料股份有限公司2025年度财务报表被中审众环会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,内部控制审计报告亦被出具否定意见。主要涉及持续经营能力存在重大不确定性,公司面临预重整程序,流动性严重困难,资产被冻结,存在大量诉讼及债务违约事项;借款与融资业务真实性无法核实,审计范围受限;内部控制在资金、存货、财务报告等方面存在重大缺陷。董事会表示理解并认可审计意见,将积极采取措施推进重整、加强内控建设、提升经营效率,维护公司及投资者利益。
