(原标题:董事会关于公司2025年度非标准审计意见的审计报告和内控审计报告涉及事项的专项说明)
上会会计师事务所对信宇人2025年度财务报表和内部控制有效性进行了审计,出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内控审计报告。保留意见涉及公司2023至2024年度前期会计差错更正,包括少计信用减值损失、多计净利润及资产科目等,审计机构未能获取充分证据确认更正准确性。强调事项段指出2023年12月至2025年4月存在实控人非经营性资金占用募集资金情形,截至2025年12月31日已全部收回本金及利息,相关内控缺陷已完成整改。董事会表示将组织自查整改,强化内控制度、学习法规并加强治理层监督。
