(原标题:长江电力关于2025年度内部控制审计会计师事务所履职情况的评估报告)
中国长江电力股份有限公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度内部控制审计机构。致同成立于1981年,具备证券服务业务资质,2024年度业务总收入26.14亿元,承接297家上市公司年报审计项目。公司经董事会审计委员会、董事会及股东大会审议通过,选聘致同为内部控制审计机构。致同依据《企业内部控制基本规范》开展审计,出具了标准无保留意见的审计报告。公司认为其审计过程规范,团队专业,履职客观公正。
相关 ETF


