(原标题:济民健康管理股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
济民健康管理股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及主要子公司,涵盖组织架构、资金活动、采购、销售等主要业务。报告期内发现非财务报告一般缺陷,涉及对湖北长河智能科技创业发展合伙企业的投后管理不足,公司已与相关方达成退出协议并收回全部投资本金,同时加强对外投资管理措施。上年度内控一般缺陷已完成整改,原副总裁何清红因伪造公司印章罪被判处有期徒刑。
