(原标题:济民健康管理股份有限公司董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明)
天健会计师事务所对公司2025年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告及内部控制审计报告。强调事项涉及公司2025年8月出资1.5亿元认购湖北长河智能科技创业发展合伙企业份额,2026年4月已将该份额以1.5亿元转让并收回全部款项。审计机构指出,该事项已在财务报表附注中披露,不影响审计意见。内部控制审计报告指出,公司投资决策和资金审批流程合规,但投后跟踪监督管理欠充分。董事会认为强调事项符合实际情况,不影响财务报告和内部控制有效性,并已采取措施加强投后管理。
