(原标题:通威股份有限公司2025年内部控制评价报告)
通威股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖合并报表范围内主要单位,资产总额和营业收入占比分别为81.43%和75.35%。重点关注的重大投资管理、资金管理、合规风险等领域未发现重大问题。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。内部控制审计意见与公司评价结论一致。
