(原标题:派斯林2025年度内部控制评价报告)
派斯林数字科技股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告,报告显示截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内曾发现1项财务报告内部控制重大缺陷,涉及2024年度部分项目提前确认收入导致多计营业收入及合同资产1,905.74万元,已进行会计差错更正并完成整改。公司已加强财务人员培训和完善审核机制,内部控制体系整体运行有效。