(原标题:中德证券有限责任公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见)
中德证券作为江苏广信感光新材料股份有限公司的持续督导保荐人,对《江苏广信感光新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》进行了核查。公司按照企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作,纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%。报告期内,公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所也出具了无保留意见的内部控制审计报告。保荐人认为,公司内部控制制度在所有重大方面有效,评价报告真实、客观反映了内部控制的建设及运行情况。
