(原标题:华联控股审计委员会对会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责情况的报告)
华联控股股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。大华会计师事务所具备专业资质和执业能力,公司已履行续聘审议程序。审计委员会对其专业能力、独立性、诚信记录等进行审查,并通过线上线下方式就审计范围、时间安排、人员配置等事项进行沟通。审计委员会认为其在审计过程中保持独立、客观、公正,按时完成审计任务,出具的报告真实、准确、完整。