(原标题:2025年度内部控制评价报告)
智度科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖总部及多家子公司,资产总额和营业收入分别占合并报表的86.89%和93.11%。内部控制缺陷认定标准包括定量与定性指标,报告期内无重大或重要缺陷,且无影响内部控制有效性的后续事项。