(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
富临精工股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制制度在所有重大方面保持有效。公司已建立涵盖治理层与业务流程的内部控制体系,涉及组织架构、发展战略、资金管理、资产管理、销售采购、财务报告、关联交易、对外担保等多个方面,并通过审计委员会和内部审计机构实施监督。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。
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