(原标题:董事会关于2025年度带强调事项段的内部控制审计意见的专项说明)
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会就2025年度带强调事项段的内部控制审计意见作出说明。会计师事务所对合并范围调整和收入确认方法变更两项前期会计差错更正事项予以强调,涉及调减2024年度资产总额15,049.78万元、营业收入23,235.86万元、归母净利润367.21万元。公司已追溯重述相关财务报表,并采取整改措施完善内控体系。董事会认为内部控制有效,审计意见非否定意见,同意该审计意见。