(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
雅本化学股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及全部控股子公司,涉及内部环境、风险评估、控制活动等要素,重点关注采购业务、存货管理、固定资产管理等高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。