(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制制度在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司组织架构、资金活动、采购、研发、销售、资产管理、财务报告、募集资金、关联交易、对外担保、信息披露等主要业务和事项,重点关注高风险领域,未发现重大缺陷,且评价报告出具前未发生影响内部控制有效性的变化。