(原标题:众环专字(2026)3600097号君亭酒店集团股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)
中审众环会计师事务所对君亭酒店集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审核。该汇总表基于对公司2025年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及附注的审计。审核工作依据中国注册会计师审计准则执行,未发现汇总表所载资料与已审计财务报表在重大方面存在不一致。本报告仅用于2025年度年报披露,不得用于其他目的。
