(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
万达信息股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖母公司及24家子公司,资产和收入总额占比均为100%。重点关注领域包括收入、应收账款、研发支出、募集资金管理等。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性结论的事项。