(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
浙江争光实业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。评价结果显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司已建立完善的内部控制环境、风险评估机制、控制活动、信息与沟通机制及内部监督机制,并对货币资金、筹资、采购、销售、固定资产、投资、担保等关键环节实施了有效控制。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的事项。