(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告)
浙江百达精工股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。公司续聘天健为2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。审计委员会审查了其专业胜任能力、诚信状况和独立性,并在审计过程中与其保持沟通,审阅审计计划、重点审计领域及审计结论。认为天健能遵守职业道德,按审计准则执行工作,出具的审计意见客观、公正,较好完成审计任务。