(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
湖南华联瓷业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及所属子公司主要单位、业务事项及高风险领域,资产总额和营业收入占比均为100%。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的变化。