(原标题:中泰证券股份有限公司关于龙星科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见)
中泰证券作为龙星科技2023年可转换公司债券及持续督导的保荐机构,对公司2025年度内部控制评价报告进行核查。公司按照企业内部控制规范体系开展评价工作,纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表的100%。评价结果显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。上会会计师事务所出具了无保留意见的内部控制审计报告。保荐机构认为公司内部控制制度有效且执行良好,对内部控制评价报告无异议。
