(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及6家子公司,涵盖治理结构、资金管理、销售与收款、采购与付款、信息披露、募集资金管理等主要业务和高风险领域。内部控制缺陷认定标准包括定量与定性指标,报告期内未发现需整改的重大或重要缺陷。