(原标题:内部控制审计报告)
立信中联会计师事务所审计了上海优宁维生物科技股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。根据审计结果,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为,内部控制存在固有局限性,且未来有效性存在一定风险。