首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

*ST智胜: 四川川大智胜软件股份有限公司董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明内容摘要

(原标题:四川川大智胜软件股份有限公司董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明)

北京国府嘉盈会计师事务所对公司2025年度内部控制出具带强调事项段的无保留意见审计报告,强调事项涉及投资并购循环内部控制存在缺陷,具体包括并购决策不审慎、尽调程序不充分、投后管控机制不强,导致收购成都汉博德信息技术有限公司70%股权形成的商誉6,272.02万元存在业绩承诺与实际业绩差距较大的问题。该事项不影响财务报告内部控制审计意见。董事会及审计委员会表示重视并督促整改,公司已制定完善内控体系、强化投后管理、深化合规培训等整改措施。

APP下载
广告
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示*ST智胜行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,估值偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-