(原标题:四川川大智胜软件股份有限公司董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明)
北京国府嘉盈会计师事务所对公司2025年度内部控制出具带强调事项段的无保留意见审计报告,强调事项涉及投资并购循环内部控制存在缺陷,具体包括并购决策不审慎、尽调程序不充分、投后管控机制不强,导致收购成都汉博德信息技术有限公司70%股权形成的商誉6,272.02万元存在业绩承诺与实际业绩差距较大的问题。该事项不影响财务报告内部控制审计意见。董事会及审计委员会表示重视并督促整改,公司已制定完善内控体系、强化投后管理、深化合规培训等整改措施。
