(原标题:东方通信股份有限公司2025年度内部控制审计报告)
中兴华会计师事务所对东方通信股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,报告指出内部控制存在固有局限性,可能存在未能防止或发现错报的情况,且未来有效性存在一定风险。