(原标题:2025年度内部控制审计报告)
致同会计师事务所对中国南玻集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,南玻集团按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。