(原标题:2025年度内部控制审计报告)
天健会计师事务所对宁波华翔电子股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,认为公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,并说明了企业与注册会计师的责任。