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ST信通: 亿阳信通内部控制管理制度(2026年4月)内容摘要

(原标题:亿阳信通内部控制管理制度(2026年4月))

亿阳信通股份有限公司制定内部控制管理制度,旨在加强公司内部控制工作,促进规范运作和健康发展,保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》制定,适用于公司及各分子公司。内部控制涵盖决策、执行、监督全过程,覆盖所有业务和事项,遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。制度内容包括内部环境、控制内容、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面,明确关联交易、对外担保、重大投资、信息披露及防止资金占用等方面的内部控制要求。公司建立风险评估机制,识别内外部风险,实施控制措施,并通过审计部开展日常与专项监督,确保内部控制有效运行。

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