(原标题:东吴证券关于联检科技2025年度内控评价报告的核查意见)
东吴证券作为联检(江苏)科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,对该公司2025年度内部控制情况进行了核查。公司建立了较为完善的内部控制体系,涵盖控制环境、风险评估、重点控制活动、信息与沟通及内部监督等方面。在组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等方面具备良好的控制基础,并在资金活动、采购、财务报告、销售、检测服务、资产、合同及特种工程项目管理等关键环节实施了有效的控制措施。董事会认为报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。东吴证券认为公司法人治理结构健全,内部控制制度符合相关法规要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制,内部控制评价报告真实反映了制度建设与运行情况。
