(原标题:2025年度内部控制评价报告)
联检(江苏)科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告基于企业内部控制规范体系编制,评价基准日为2025年12月31日。报告显示,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及子公司全部资产与营业收入,重点覆盖资金活动、采购管理、财务报告、销售管理等高风险领域。公司已建立完善的控制环境、风险评估机制、控制活动、信息与沟通机制及内部监督体系。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。