(原标题:公证天业关于亚星锚链2025年度内部控制审计报告)
公证大业会计师事务所对江苏亚星锚链股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,亚星锚链于2025年12月31日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。