(原标题:深圳市恒运昌真空技术股份有限公司内部审计制度)
深圳市恒运昌真空技术股份有限公司制定了内部审计制度,旨在加强和规范公司内部审计工作,提升审计质量,完善内部约束机制。该制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程制定,适用于公司各部门、分公司、全资及控股子公司等。审计部为董事会领导下的独立机构,负责组织实施内部审计工作,并向审计委员会报告。制度明确了内部审计机构的职责、权限、审计范围、程序、档案管理、审计结果运用及奖惩机制等内容。审计部有权检查财务收支、内部控制有效性,开展财务审计、内控审计、专项审计和重大事项审计,并对发现问题提出处理建议。制度自董事会审议通过之日起生效。
